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Auditoria ao controlo interno no processo de prestação de atos clínicos numa unidade hospitalar privada

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Resumo(s)

A evolução e crescimento das empresas necessita de garantir o adequado reconhecimento e mensuração do rédito, variável que representa um papel principal no seu desempenho e estabilidade económica. Assim, é imperativo que estas organizações possuam um sistema de controlo interno (SCI) alinhado e integrado em cada um dos processos internos, que são a base do seu negócio, designadamente quanto ao rédito. Este relatório, a par da síntese do estágio realizado, tem como objetivo principal obter um levantamento dos processos, identificando os controlos-chave na área do rédito de uma empresa estudada através da análise do SCI implementado, com o intuito de detetar os riscos em cada etapa e testar as asserções subjacentes ao rédito apresentadas nas respetivas Demonstrações Financeiras (DF). Além disso, o presente relatório descreve as atividades desenvolvidas no âmbito do estágio curricular realizado na Deloitte & Associados, SROC S.A., durante um período de 9 meses.
The evolution and growth of companies needs to ensure the adequate recognition and measurement of revenue, a variable that plays a main significant in their performance and economic stability. Therefore, it is imperative that these organizations have an internal control system aligned with and integrated into each of the internal processes, which are the basis of their business, particularly in terms of revenue. The main objective of this report, in the context of the internship carried out, is to analyse the processes, identifying the key controls in the revenue area of a company studied through the analysis of the internal control system implemented, with the aim of detecting the risks in each step and testing the assertions underlying the revenue presented in the respective Financial Statements. In addition, this report describes the activities developed within the curricular internship carried out at Deloitte & Associados SROC S.A., over a period of 9 months.

Descrição

Mestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais

Palavras-chave

rédito sistema de controlo interno asserções auditoria financeira revenue internal control system assertions financial audit

Contexto Educativo

Citação

Canuto, Sofia Margarida Silva Lopes (2023). "Auditoria ao controlo interno no processo de prestação de atos clínicos numa unidade hospitalar privada". Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.

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Editora

Instituto Superior de Economia e Gestão

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